- 0, December 31,2025
- Sign In
Grafik laporan
- Dinas Pendidikan
- Pagu anggaran Rp. 217,722,638,963,727
- Rencana keuangan Rp. 1,832,828,171,133
- Realisasi keuangan Rp. 1,484,036,596,455
- Deviasi keuangan -0.16%
- Rencana fisik 0.84%
- Realisasi fisik 0.83%
- Deviasi fisik -0.01%
- Dinas Kesehatan
- Pagu anggaran Rp. 53,394,895,100,548
- Rencana keuangan Rp. 924,862,876,917
- Realisasi keuangan Rp. 762,070,940,816
- Deviasi keuangan -0.30%
- Rencana fisik 1.74%
- Realisasi fisik 1.46%
- Deviasi fisik -0.28%
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Pagu anggaran Rp. 4,266,640,202,076
- Rencana keuangan Rp. 521,917,261,346
- Realisasi keuangan Rp. 455,663,853,081
- Deviasi keuangan -1.55%
- Rencana fisik 12.23%
- Realisasi fisik 11.70%
- Deviasi fisik -0.54%
- Dinas Tata Ruang
- Pagu anggaran Rp. 518,421,661,192
- Rencana keuangan Rp. 27,176,159,876
- Realisasi keuangan Rp. 23,974,931,472
- Deviasi keuangan -0.62%
- Rencana fisik 5.24%
- Realisasi fisik 5.24%
- Deviasi fisik 0.00%
- Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
- Pagu anggaran Rp. 518,714,737,074,800
- Rencana keuangan Rp. 693,460,351,618
- Realisasi keuangan Rp. 406,105,852,931
- Deviasi keuangan -0.06%
- Rencana fisik 0.13%
- Realisasi fisik 0.13%
- Deviasi fisik -0.01%
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Pagu anggaran Rp. 200,898,235,858,930
- Rencana keuangan Rp. 771,671,570,053
- Realisasi keuangan Rp. 350,441,544,363
- Deviasi keuangan -0.21%
- Rencana fisik 0.38%
- Realisasi fisik 0.32%
- Deviasi fisik -0.07%
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Pagu anggaran Rp. 3,309,607,051,197
- Rencana keuangan Rp. 99,207,385,211
- Realisasi keuangan Rp. 86,325,826,286
- Deviasi keuangan -0.39%
- Rencana fisik 3.00%
- Realisasi fisik 2.64%
- Deviasi fisik -0.36%
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Pagu anggaran Rp. 2,172,738,711,390
- Rencana keuangan Rp. 89,879,800,582
- Realisasi keuangan Rp. 81,030,376,224
- Deviasi keuangan -0.41%
- Rencana fisik 4.14%
- Realisasi fisik 4.11%
- Deviasi fisik -0.02%
- Dinas Sosial
- Pagu anggaran Rp. 1,133,501,239,466
- Rencana keuangan Rp. 29,226,552,145
- Realisasi keuangan Rp. 24,971,142,712
- Deviasi keuangan -0.38%
- Rencana fisik 2.58%
- Realisasi fisik 2.58%
- Deviasi fisik 0.00%
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pagu anggaran Rp. 260,697,477,932
- Rencana keuangan Rp. 11,891,999,196
- Realisasi keuangan Rp. 10,295,697,775
- Deviasi keuangan -0.61%
- Rencana fisik 4.56%
- Realisasi fisik 4.36%
- Deviasi fisik -0.20%
- Dinas Tenaga Kerja
- Pagu anggaran Rp. 377,605,671,182
- Rencana keuangan Rp. 18,113,302,758
- Realisasi keuangan Rp. 16,053,073,080
- Deviasi keuangan -0.55%
- Rencana fisik 4.80%
- Realisasi fisik 4.80%
- Deviasi fisik 0.00%
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Pagu anggaran Rp. 980,267,945,397
- Rencana keuangan Rp. 18,137,590,747
- Realisasi keuangan Rp. 16,070,178,184
- Deviasi keuangan -0.21%
- Rencana fisik 1.85%
- Realisasi fisik 1.83%
- Deviasi fisik -0.02%
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
- Pagu anggaran Rp. 801,847,541,610
- Rencana keuangan Rp. 24,674,150,310
- Realisasi keuangan Rp. 20,782,700,232
- Deviasi keuangan -0.49%
- Rencana fisik 3.08%
- Realisasi fisik 2.97%
- Deviasi fisik -0.10%
- Dinas Lingkungan Hidup
- Pagu anggaran Rp. 56,597,303,335,381
- Rencana keuangan Rp. 540,264,823,959
- Realisasi keuangan Rp. 409,817,403,317
- Deviasi keuangan -0.23%
- Rencana fisik 0.97%
- Realisasi fisik 0.75%
- Deviasi fisik -0.22%
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Pagu anggaran Rp. 840,620,647,464
- Rencana keuangan Rp. 36,767,586,434
- Realisasi keuangan Rp. 32,416,289,462
- Deviasi keuangan -0.52%
- Rencana fisik 4.37%
- Realisasi fisik 4.36%
- Deviasi fisik -0.01%
- Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Pagu anggaran Rp. 1,315,417,245,990
- Rencana keuangan Rp. 31,443,574,005
- Realisasi keuangan Rp. 26,987,764,244
- Deviasi keuangan -0.34%
- Rencana fisik 2.39%
- Realisasi fisik 2.37%
- Deviasi fisik -0.02%
- Dinas Perhubungan
- Pagu anggaran Rp. 18,928,060,838,597
- Rencana keuangan Rp. 189,449,069,816
- Realisasi keuangan Rp. 163,982,846,681
- Deviasi keuangan -0.13%
- Rencana fisik 1.00%
- Realisasi fisik 0.99%
- Deviasi fisik -0.01%
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Pagu anggaran Rp. 1,505,640,074,050
- Rencana keuangan Rp. 41,931,364,570
- Realisasi keuangan Rp. 38,608,787,869
- Deviasi keuangan -0.22%
- Rencana fisik 2.78%
- Realisasi fisik 2.74%
- Deviasi fisik -0.04%
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Pagu anggaran Rp. 480,883,136,158
- Rencana keuangan Rp. 12,545,556,074
- Realisasi keuangan Rp. 10,371,408,386
- Deviasi keuangan -0.45%
- Rencana fisik 2.61%
- Realisasi fisik 2.60%
- Deviasi fisik -0.01%
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pagu anggaran Rp. 821,797,298,900
- Rencana keuangan Rp. 32,910,285,846
- Realisasi keuangan Rp. 28,591,552,144
- Deviasi keuangan -0.53%
- Rencana fisik 4.00%
- Realisasi fisik 3.99%
- Deviasi fisik -0.02%
- Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
- Pagu anggaran Rp. 1,494,385,244,335
- Rencana keuangan Rp. 67,800,587,121
- Realisasi keuangan Rp. 60,875,342,580
- Deviasi keuangan -0.46%
- Rencana fisik 4.54%
- Realisasi fisik 4.39%
- Deviasi fisik -0.15%
- Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 332,396,654,360
- Rencana keuangan Rp. 15,657,536,820
- Realisasi keuangan Rp. 13,758,973,243
- Deviasi keuangan -0.57%
- Rencana fisik 4.71%
- Realisasi fisik 4.67%
- Deviasi fisik -0.05%
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- Pagu anggaran Rp. 362,713,849,675
- Rencana keuangan Rp. 15,856,147,725
- Realisasi keuangan Rp. 13,094,261,647
- Deviasi keuangan -0.76%
- Rencana fisik 4.37%
- Realisasi fisik 4.36%
- Deviasi fisik -0.02%
- Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
- Pagu anggaran Rp. 998,200,471,956
- Rencana keuangan Rp. 35,361,603,642
- Realisasi keuangan Rp. 29,093,619,686
- Deviasi keuangan -0.63%
- Rencana fisik 3.54%
- Realisasi fisik 3.47%
- Deviasi fisik -0.08%
- Sekretariat Daerah
- Pagu anggaran Rp. 6,587,613,245,567
- Rencana keuangan Rp. 218,825,203,834
- Realisasi keuangan Rp. 178,025,713,906
- Deviasi keuangan -0.62%
- Rencana fisik 3.32%
- Realisasi fisik 2.66%
- Deviasi fisik -0.66%
- Inspektorat Kota
- Pagu anggaran Rp. 1,147,427,946,998
- Rencana keuangan Rp. 54,040,384,586
- Realisasi keuangan Rp. 44,422,594,899
- Deviasi keuangan -0.84%
- Rencana fisik 4.71%
- Realisasi fisik 4.52%
- Deviasi fisik -0.19%
- Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 910,501,778,560
- Rencana keuangan Rp. 32,182,686,760
- Realisasi keuangan Rp. 28,323,831,230
- Deviasi keuangan -0.42%
- Rencana fisik 3.53%
- Realisasi fisik 3.53%
- Deviasi fisik 0.00%
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- Pagu anggaran Rp. 4,087,883,585,908
- Rencana keuangan Rp. 171,851,603,728
- Realisasi keuangan Rp. 126,722,721,338
- Deviasi keuangan -1.10%
- Rencana fisik 4.20%
- Realisasi fisik 3.88%
- Deviasi fisik -0.33%
- Badan Pendapatan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 8,207,817,907,138
- Rencana keuangan Rp. 208,244,931,278
- Realisasi keuangan Rp. 107,802,736,832
- Deviasi keuangan -1.22%
- Rencana fisik 2.54%
- Realisasi fisik 2.47%
- Deviasi fisik -0.07%
- Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Pagu anggaran Rp. 572,492,695,732
- Rencana keuangan Rp. 26,208,892,096
- Realisasi keuangan Rp. 22,569,264,822
- Deviasi keuangan -0.64%
- Rencana fisik 4.58%
- Realisasi fisik 4.58%
- Deviasi fisik 0.00%
- Sekretariat DPRD
- Pagu anggaran Rp. 4,584,081,309,505
- Rencana keuangan Rp. 207,938,555,463
- Realisasi keuangan Rp. 155,586,400,860
- Deviasi keuangan -1.14%
- Rencana fisik 4.50%
- Realisasi fisik 4.39%
- Deviasi fisik -0.10%
- Kecamatan Bekasi Timur
- Pagu anggaran Rp. 1,176,926,125,098
- Rencana keuangan Rp. 43,838,430,182
- Realisasi keuangan Rp. 42,526,711,298
- Deviasi keuangan -0.11%
- Rencana fisik 3.72%
- Realisasi fisik 3.72%
- Deviasi fisik 0.00%
- Kecamatan Bekasi Barat
- Pagu anggaran Rp. 1,058,354,242,560
- Rencana keuangan Rp. 46,409,948,856
- Realisasi keuangan Rp. 40,354,608,104
- Deviasi keuangan -0.57%
- Rencana fisik 4.39%
- Realisasi fisik 3.75%
- Deviasi fisik -0.64%
- Kecamatan Bekasi Utara
- Pagu anggaran Rp. 1,633,404,154,400
- Rencana keuangan Rp. 63,931,939,438
- Realisasi keuangan Rp. 57,400,681,456
- Deviasi keuangan -0.40%
- Rencana fisik 3.91%
- Realisasi fisik 3.82%
- Deviasi fisik -0.10%
- Kecamatan Bekasi Selatan
- Pagu anggaran Rp. 1,316,809,577,814
- Rencana keuangan Rp. 49,629,627,658
- Realisasi keuangan Rp. 42,793,249,588
- Deviasi keuangan -0.52%
- Rencana fisik 3.77%
- Realisasi fisik 3.66%
- Deviasi fisik -0.11%
- Kecamatan Medansatria
- Pagu anggaran Rp. 888,050,861,150
- Rencana keuangan Rp. 37,076,152,366
- Realisasi keuangan Rp. 27,390,117,091
- Deviasi keuangan -1.09%
- Rencana fisik 4.18%
- Realisasi fisik 4.18%
- Deviasi fisik 0.00%
- Kecamatan Rawalumbu
- Pagu anggaran Rp. 1,036,715,256,180
- Rencana keuangan Rp. 43,308,758,065
- Realisasi keuangan Rp. 39,263,494,242
- Deviasi keuangan -0.39%
- Rencana fisik 4.18%
- Realisasi fisik 4.01%
- Deviasi fisik -0.16%
- Kecamatan Bantargebang
- Pagu anggaran Rp. 706,519,343,542
- Rencana keuangan Rp. 28,399,053,574
- Realisasi keuangan Rp. 25,118,157,426
- Deviasi keuangan -0.46%
- Rencana fisik 3.98%
- Realisasi fisik 3.69%
- Deviasi fisik -0.29%
- Kecamatan Mustikajaya
- Pagu anggaran Rp. 990,356,880,954
- Rencana keuangan Rp. 40,741,496,834
- Realisasi keuangan Rp. 39,787,973,522
- Deviasi keuangan -0.10%
- Rencana fisik 4.11%
- Realisasi fisik 4.11%
- Deviasi fisik 0.00%
- Kecamatan Jatiasih
- Pagu anggaran Rp. 1,385,382,511,176
- Rencana keuangan Rp. 49,023,872,164
- Realisasi keuangan Rp. 46,879,974,170
- Deviasi keuangan -0.15%
- Rencana fisik 3.53%
- Realisasi fisik 3.39%
- Deviasi fisik -0.14%
- Kecamatan Pondokgede
- Pagu anggaran Rp. 1,008,675,317,788
- Rencana keuangan Rp. 41,847,553,326
- Realisasi keuangan Rp. 39,993,538,916
- Deviasi keuangan -0.18%
- Rencana fisik 4.15%
- Realisasi fisik 3.66%
- Deviasi fisik -0.49%
- Kecamatan Jatisampurna
- Pagu anggaran Rp. 852,159,845,520
- Rencana keuangan Rp. 37,768,093,214
- Realisasi keuangan Rp. 34,556,904,891
- Deviasi keuangan -0.38%
- Rencana fisik 4.55%
- Realisasi fisik 4.39%
- Deviasi fisik -0.16%
- Kecamatan Pondokmelati
- Pagu anggaran Rp. 863,036,965,392
- Rencana keuangan Rp. 32,519,540,866
- Realisasi keuangan Rp. 29,475,457,243
- Deviasi keuangan -0.35%
- Rencana fisik 3.77%
- Realisasi fisik 3.09%
- Deviasi fisik -0.68%
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Pagu anggaran Rp. 900,068,772,800
- Rencana keuangan Rp. 38,550,364,050
- Realisasi keuangan Rp. 33,217,025,429
- Deviasi keuangan -0.59%
- Rencana fisik 4.28%
- Realisasi fisik 4.14%
- Deviasi fisik -0.14%
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||