- 0, November 14,2025
- Sign In
Grafik laporan
- Dinas Pendidikan
- Pagu anggaran Rp. 217,722,638,963,727
- Rencana keuangan Rp. 1,752,261,835,085
- Realisasi keuangan Rp. 1,286,110,112,128
- Deviasi keuangan -0.21%
- Rencana fisik 0.80%
- Realisasi fisik 0.64%
- Deviasi fisik -0.16%
- Dinas Kesehatan
- Pagu anggaran Rp. 53,393,363,431,148
- Rencana keuangan Rp. 865,470,657,499
- Realisasi keuangan Rp. 571,201,626,377
- Deviasi keuangan -0.55%
- Rencana fisik 1.51%
- Realisasi fisik 1.08%
- Deviasi fisik -0.43%
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Pagu anggaran Rp. 4,266,640,202,076
- Rencana keuangan Rp. 479,995,694,586
- Realisasi keuangan Rp. 400,481,901,196
- Deviasi keuangan -1.86%
- Rencana fisik 11.49%
- Realisasi fisik 10.51%
- Deviasi fisik -0.99%
- Dinas Tata Ruang
- Pagu anggaran Rp. 518,421,661,192
- Rencana keuangan Rp. 23,524,032,498
- Realisasi keuangan Rp. 19,858,569,574
- Deviasi keuangan -0.71%
- Rencana fisik 4.88%
- Realisasi fisik 4.02%
- Deviasi fisik -0.86%
- Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
- Pagu anggaran Rp. 518,714,737,074,800
- Rencana keuangan Rp. 655,077,482,478
- Realisasi keuangan Rp. 105,287,524,330
- Deviasi keuangan -0.11%
- Rencana fisik 0.13%
- Realisasi fisik 0.06%
- Deviasi fisik -0.07%
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Pagu anggaran Rp. 200,898,235,858,930
- Rencana keuangan Rp. 664,795,993,996
- Realisasi keuangan Rp. 162,799,680,087
- Deviasi keuangan -0.25%
- Rencana fisik 0.36%
- Realisasi fisik 0.21%
- Deviasi fisik -0.15%
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Pagu anggaran Rp. 3,309,607,051,197
- Rencana keuangan Rp. 90,525,092,903
- Realisasi keuangan Rp. 72,760,493,944
- Deviasi keuangan -0.54%
- Rencana fisik 2.69%
- Realisasi fisik 2.39%
- Deviasi fisik -0.30%
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Pagu anggaran Rp. 2,172,738,711,390
- Rencana keuangan Rp. 81,025,632,076
- Realisasi keuangan Rp. 61,944,454,561
- Deviasi keuangan -0.88%
- Rencana fisik 3.99%
- Realisasi fisik 3.39%
- Deviasi fisik -0.60%
- Dinas Sosial
- Pagu anggaran Rp. 1,133,501,239,466
- Rencana keuangan Rp. 27,310,016,721
- Realisasi keuangan Rp. 19,170,546,618
- Deviasi keuangan -0.72%
- Rencana fisik 2.48%
- Realisasi fisik 2.09%
- Deviasi fisik -0.40%
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pagu anggaran Rp. 260,697,477,932
- Rencana keuangan Rp. 10,939,094,758
- Realisasi keuangan Rp. 7,490,828,378
- Deviasi keuangan -1.32%
- Rencana fisik 4.16%
- Realisasi fisik 3.00%
- Deviasi fisik -1.16%
- Dinas Tenaga Kerja
- Pagu anggaran Rp. 377,605,671,182
- Rencana keuangan Rp. 16,615,017,580
- Realisasi keuangan Rp. 13,323,123,000
- Deviasi keuangan -0.87%
- Rencana fisik 4.35%
- Realisasi fisik 4.28%
- Deviasi fisik -0.06%
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Pagu anggaran Rp. 980,267,945,397
- Rencana keuangan Rp. 17,094,933,633
- Realisasi keuangan Rp. 11,613,394,614
- Deviasi keuangan -0.56%
- Rencana fisik 1.76%
- Realisasi fisik 1.61%
- Deviasi fisik -0.14%
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
- Pagu anggaran Rp. 801,847,541,610
- Rencana keuangan Rp. 22,972,419,835
- Realisasi keuangan Rp. 16,010,363,632
- Deviasi keuangan -0.87%
- Rencana fisik 2.88%
- Realisasi fisik 2.23%
- Deviasi fisik -0.65%
- Dinas Lingkungan Hidup
- Pagu anggaran Rp. 56,597,303,335,381
- Rencana keuangan Rp. 413,595,605,073
- Realisasi keuangan Rp. 301,434,957,014
- Deviasi keuangan -0.20%
- Rencana fisik 0.84%
- Realisasi fisik 0.67%
- Deviasi fisik -0.17%
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Pagu anggaran Rp. 840,620,647,464
- Rencana keuangan Rp. 34,803,226,429
- Realisasi keuangan Rp. 24,819,348,121
- Deviasi keuangan -1.19%
- Rencana fisik 6.21%
- Realisasi fisik 3.98%
- Deviasi fisik -2.23%
- Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Pagu anggaran Rp. 1,315,417,245,990
- Rencana keuangan Rp. 30,192,386,065
- Realisasi keuangan Rp. 20,992,053,920
- Deviasi keuangan -0.70%
- Rencana fisik 2.29%
- Realisasi fisik 1.75%
- Deviasi fisik -0.55%
- Dinas Perhubungan
- Pagu anggaran Rp. 18,928,060,838,597
- Rencana keuangan Rp. 170,928,167,370
- Realisasi keuangan Rp. 123,643,301,210
- Deviasi keuangan -0.25%
- Rencana fisik 0.93%
- Realisasi fisik 0.69%
- Deviasi fisik -0.24%
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Pagu anggaran Rp. 1,505,640,074,050
- Rencana keuangan Rp. 39,373,639,522
- Realisasi keuangan Rp. 30,199,428,309
- Deviasi keuangan -0.61%
- Rencana fisik 2.58%
- Realisasi fisik 2.20%
- Deviasi fisik -0.38%
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Pagu anggaran Rp. 480,883,136,158
- Rencana keuangan Rp. 11,690,509,904
- Realisasi keuangan Rp. 7,702,406,071
- Deviasi keuangan -0.83%
- Rencana fisik 2.43%
- Realisasi fisik 2.26%
- Deviasi fisik -0.17%
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pagu anggaran Rp. 821,797,298,900
- Rencana keuangan Rp. 30,033,899,662
- Realisasi keuangan Rp. 23,503,183,779
- Deviasi keuangan -0.79%
- Rencana fisik 3.70%
- Realisasi fisik 3.57%
- Deviasi fisik -0.14%
- Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
- Pagu anggaran Rp. 1,494,385,244,335
- Rencana keuangan Rp. 66,096,805,113
- Realisasi keuangan Rp. 39,046,162,619
- Deviasi keuangan -1.81%
- Rencana fisik 4.43%
- Realisasi fisik 3.96%
- Deviasi fisik -0.47%
- Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 332,396,654,360
- Rencana keuangan Rp. 14,320,005,784
- Realisasi keuangan Rp. 11,099,753,570
- Deviasi keuangan -0.97%
- Rencana fisik 4.32%
- Realisasi fisik 3.75%
- Deviasi fisik -0.57%
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- Pagu anggaran Rp. 362,713,849,675
- Rencana keuangan Rp. 14,730,635,467
- Realisasi keuangan Rp. 9,250,110,260
- Deviasi keuangan -1.51%
- Rencana fisik 4.08%
- Realisasi fisik 3.92%
- Deviasi fisik -0.16%
- Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
- Pagu anggaran Rp. 998,200,471,956
- Rencana keuangan Rp. 30,813,633,015
- Realisasi keuangan Rp. 24,233,666,278
- Deviasi keuangan -0.66%
- Rencana fisik 3.23%
- Realisasi fisik 2.94%
- Deviasi fisik -0.30%
- Sekretariat Daerah
- Pagu anggaran Rp. 6,585,362,685,567
- Rencana keuangan Rp. 213,662,410,519
- Realisasi keuangan Rp. 122,966,288,348
- Deviasi keuangan -1.38%
- Rencana fisik 3.18%
- Realisasi fisik 2.30%
- Deviasi fisik -0.88%
- Inspektorat Kota
- Pagu anggaran Rp. 1,147,427,946,998
- Rencana keuangan Rp. 48,712,557,720
- Realisasi keuangan Rp. 37,622,125,020
- Deviasi keuangan -0.97%
- Rencana fisik 4.39%
- Realisasi fisik 3.88%
- Deviasi fisik -0.51%
- Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 910,501,778,560
- Rencana keuangan Rp. 30,072,350,024
- Realisasi keuangan Rp. 22,956,212,558
- Deviasi keuangan -0.78%
- Rencana fisik 3.23%
- Realisasi fisik 3.17%
- Deviasi fisik -0.06%
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- Pagu anggaran Rp. 4,087,883,585,908
- Rencana keuangan Rp. 169,442,510,978
- Realisasi keuangan Rp. 94,537,910,289
- Deviasi keuangan -1.83%
- Rencana fisik 4.05%
- Realisasi fisik 3.06%
- Deviasi fisik -0.99%
- Badan Pendapatan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 8,207,817,907,138
- Rencana keuangan Rp. 156,628,473,075
- Realisasi keuangan Rp. 99,164,106,821
- Deviasi keuangan -0.70%
- Rencana fisik 2.48%
- Realisasi fisik 2.27%
- Deviasi fisik -0.22%
- Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Pagu anggaran Rp. 572,492,695,732
- Rencana keuangan Rp. 24,894,692,300
- Realisasi keuangan Rp. 18,504,880,683
- Deviasi keuangan -1.12%
- Rencana fisik 4.34%
- Realisasi fisik 3.75%
- Deviasi fisik -0.59%
- Sekretariat DPRD
- Pagu anggaran Rp. 4,584,081,309,505
- Rencana keuangan Rp. 195,126,956,921
- Realisasi keuangan Rp. 119,867,894,948
- Deviasi keuangan -1.64%
- Rencana fisik 4.24%
- Realisasi fisik 3.51%
- Deviasi fisik -0.73%
- Kecamatan Bekasi Timur
- Pagu anggaran Rp. 1,172,065,624,698
- Rencana keuangan Rp. 41,528,608,582
- Realisasi keuangan Rp. 27,225,038,439
- Deviasi keuangan -1.22%
- Rencana fisik 3.56%
- Realisasi fisik 3.00%
- Deviasi fisik -0.57%
- Kecamatan Bekasi Barat
- Pagu anggaran Rp. 1,058,354,242,560
- Rencana keuangan Rp. 43,845,968,692
- Realisasi keuangan Rp. 28,436,319,058
- Deviasi keuangan -1.46%
- Rencana fisik 4.08%
- Realisasi fisik 3.21%
- Deviasi fisik -0.87%
- Kecamatan Bekasi Utara
- Pagu anggaran Rp. 1,633,404,154,400
- Rencana keuangan Rp. 59,583,559,567
- Realisasi keuangan Rp. 37,646,974,306
- Deviasi keuangan -1.34%
- Rencana fisik 3.66%
- Realisasi fisik 3.15%
- Deviasi fisik -0.51%
- Kecamatan Bekasi Selatan
- Pagu anggaran Rp. 1,316,809,577,814
- Rencana keuangan Rp. 46,076,404,310
- Realisasi keuangan Rp. 28,096,897,132
- Deviasi keuangan -1.37%
- Rencana fisik 3.50%
- Realisasi fisik 3.22%
- Deviasi fisik -0.28%
- Kecamatan Medansatria
- Pagu anggaran Rp. 888,050,861,150
- Rencana keuangan Rp. 34,903,729,940
- Realisasi keuangan Rp. 22,218,877,298
- Deviasi keuangan -1.43%
- Rencana fisik 3.67%
- Realisasi fisik 3.08%
- Deviasi fisik -0.59%
- Kecamatan Rawalumbu
- Pagu anggaran Rp. 1,036,715,256,180
- Rencana keuangan Rp. 40,593,420,815
- Realisasi keuangan Rp. 24,462,777,626
- Deviasi keuangan -1.56%
- Rencana fisik 3.89%
- Realisasi fisik 3.43%
- Deviasi fisik -0.46%
- Kecamatan Bantargebang
- Pagu anggaran Rp. 706,519,343,542
- Rencana keuangan Rp. 25,952,978,319
- Realisasi keuangan Rp. 18,215,463,395
- Deviasi keuangan -1.10%
- Rencana fisik 3.52%
- Realisasi fisik 3.06%
- Deviasi fisik -0.47%
- Kecamatan Mustikajaya
- Pagu anggaran Rp. 990,356,880,954
- Rencana keuangan Rp. 38,799,299,499
- Realisasi keuangan Rp. 23,581,438,302
- Deviasi keuangan -1.54%
- Rencana fisik 3.78%
- Realisasi fisik 2.89%
- Deviasi fisik -0.90%
- Kecamatan Jatiasih
- Pagu anggaran Rp. 1,385,382,511,176
- Rencana keuangan Rp. 46,248,187,544
- Realisasi keuangan Rp. 30,131,803,029
- Deviasi keuangan -1.16%
- Rencana fisik 3.31%
- Realisasi fisik 2.72%
- Deviasi fisik -0.59%
- Kecamatan Pondokgede
- Pagu anggaran Rp. 1,008,675,317,788
- Rencana keuangan Rp. 38,806,399,502
- Realisasi keuangan Rp. 26,272,021,307
- Deviasi keuangan -1.24%
- Rencana fisik 3.80%
- Realisasi fisik 3.19%
- Deviasi fisik -0.61%
- Kecamatan Jatisampurna
- Pagu anggaran Rp. 852,159,845,520
- Rencana keuangan Rp. 35,722,887,668
- Realisasi keuangan Rp. 23,022,825,084
- Deviasi keuangan -1.49%
- Rencana fisik 4.31%
- Realisasi fisik 3.44%
- Deviasi fisik -0.86%
- Kecamatan Pondokmelati
- Pagu anggaran Rp. 863,036,965,392
- Rencana keuangan Rp. 30,609,357,020
- Realisasi keuangan Rp. 19,273,728,212
- Deviasi keuangan -1.31%
- Rencana fisik 3.53%
- Realisasi fisik 2.72%
- Deviasi fisik -0.81%
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Pagu anggaran Rp. 900,068,772,800
- Rencana keuangan Rp. 37,137,514,718
- Realisasi keuangan Rp. 29,803,399,769
- Deviasi keuangan -0.81%
- Rencana fisik 4.12%
- Realisasi fisik 3.74%
- Deviasi fisik -0.38%
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||