- 0, August 23,2026
- Sign In
Grafik laporan
- Dinas Pendidikan
- Pagu anggaran Rp. 172,997,233,740,348
- Rencana keuangan Rp. 1,325,022,676,849
- Realisasi keuangan Rp. 935,782,382,295
- Deviasi keuangan -0.22%
- Rencana fisik 0.77%
- Realisasi fisik 0.61%
- Deviasi fisik -0.16%
- Dinas Kesehatan
- Pagu anggaran Rp. 22,970,053,664,441
- Rencana keuangan Rp. 576,785,540,653
- Realisasi keuangan Rp. 391,873,200,299
- Deviasi keuangan -0.81%
- Rencana fisik 2.52%
- Realisasi fisik 2.17%
- Deviasi fisik -0.36%
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Pagu anggaran Rp. 2,873,707,728,413
- Rencana keuangan Rp. 366,770,062,363
- Realisasi keuangan Rp. 288,291,489,267
- Deviasi keuangan -2.73%
- Rencana fisik 12.86%
- Realisasi fisik 10.91%
- Deviasi fisik -1.95%
- Dinas Tata Ruang
- Pagu anggaran Rp. 504,521,462,076
- Rencana keuangan Rp. 18,609,651,175
- Realisasi keuangan Rp. 14,368,468,537
- Deviasi keuangan -0.84%
- Rencana fisik 3.75%
- Realisasi fisik 3.32%
- Deviasi fisik -0.42%
- Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
- Pagu anggaran Rp. 434,445,930,085,836
- Rencana keuangan Rp. 490,943,443,017
- Realisasi keuangan Rp. 280,010,438,205
- Deviasi keuangan -0.05%
- Rencana fisik 0.12%
- Realisasi fisik 0.07%
- Deviasi fisik -0.05%
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Pagu anggaran Rp. 91,645,186,942,028
- Rencana keuangan Rp. 448,346,256,404
- Realisasi keuangan Rp. 169,031,730,170
- Deviasi keuangan -0.30%
- Rencana fisik 0.62%
- Realisasi fisik 0.31%
- Deviasi fisik -0.31%
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Pagu anggaran Rp. 1,944,192,265,901
- Rencana keuangan Rp. 81,740,886,499
- Realisasi keuangan Rp. 59,462,451,936
- Deviasi keuangan -1.15%
- Rencana fisik 4.20%
- Realisasi fisik 3.67%
- Deviasi fisik -0.53%
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Pagu anggaran Rp. 1,478,933,449,131
- Rencana keuangan Rp. 61,727,126,936
- Realisasi keuangan Rp. 46,551,804,833
- Deviasi keuangan -1.03%
- Rencana fisik 4.15%
- Realisasi fisik 3.34%
- Deviasi fisik -0.81%
- Dinas Sosial
- Pagu anggaran Rp. 543,119,701,002
- Rencana keuangan Rp. 21,114,519,328
- Realisasi keuangan Rp. 14,504,286,994
- Deviasi keuangan -1.22%
- Rencana fisik 3.88%
- Realisasi fisik 3.02%
- Deviasi fisik -0.86%
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pagu anggaran Rp. 268,034,706,976
- Rencana keuangan Rp. 9,013,000,678
- Realisasi keuangan Rp. 5,174,298,884
- Deviasi keuangan -1.43%
- Rencana fisik 3.36%
- Realisasi fisik 2.30%
- Deviasi fisik -1.06%
- Dinas Tenaga Kerja
- Pagu anggaran Rp. 467,221,613,520
- Rencana keuangan Rp. 15,294,275,288
- Realisasi keuangan Rp. 8,852,673,657
- Deviasi keuangan -1.38%
- Rencana fisik 3.72%
- Realisasi fisik 3.42%
- Deviasi fisik -0.30%
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Pagu anggaran Rp. 2,353,235,973,800
- Rencana keuangan Rp. 32,678,102,007
- Realisasi keuangan Rp. 9,427,727,919
- Deviasi keuangan -0.99%
- Rencana fisik 1.40%
- Realisasi fisik 0.94%
- Deviasi fisik -0.46%
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
- Pagu anggaran Rp. 452,524,297,000
- Rencana keuangan Rp. 16,276,453,786
- Realisasi keuangan Rp. 8,784,672,254
- Deviasi keuangan -1.66%
- Rencana fisik 3.62%
- Realisasi fisik 2.42%
- Deviasi fisik -1.19%
- Dinas Lingkungan Hidup
- Pagu anggaran Rp. 21,345,663,725,600
- Rencana keuangan Rp. 290,442,804,765
- Realisasi keuangan Rp. 221,720,791,917
- Deviasi keuangan -0.32%
- Rencana fisik 1.37%
- Realisasi fisik 1.00%
- Deviasi fisik -0.37%
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Pagu anggaran Rp. 654,850,593,150
- Rencana keuangan Rp. 25,860,858,329
- Realisasi keuangan Rp. 16,672,106,758
- Deviasi keuangan -1.40%
- Rencana fisik 3.96%
- Realisasi fisik 2.75%
- Deviasi fisik -1.21%
- Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Pagu anggaran Rp. 957,095,123,711
- Rencana keuangan Rp. 22,274,540,963
- Realisasi keuangan Rp. 14,635,782,364
- Deviasi keuangan -0.80%
- Rencana fisik 2.43%
- Realisasi fisik 1.86%
- Deviasi fisik -0.57%
- Dinas Perhubungan
- Pagu anggaran Rp. 9,299,309,656,989
- Rencana keuangan Rp. 144,142,605,537
- Realisasi keuangan Rp. 92,255,855,973
- Deviasi keuangan -0.56%
- Rencana fisik 1.57%
- Realisasi fisik 1.25%
- Deviasi fisik -0.31%
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Pagu anggaran Rp. 1,226,902,834,880
- Rencana keuangan Rp. 26,487,252,312
- Realisasi keuangan Rp. 20,755,977,774
- Deviasi keuangan -0.47%
- Rencana fisik 2.56%
- Realisasi fisik 2.48%
- Deviasi fisik -0.07%
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Pagu anggaran Rp. 272,335,678,470
- Rencana keuangan Rp. 9,311,208,594
- Realisasi keuangan Rp. 6,076,167,440
- Deviasi keuangan -1.19%
- Rencana fisik 3.42%
- Realisasi fisik 2.83%
- Deviasi fisik -0.59%
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pagu anggaran Rp. 803,059,666,520
- Rencana keuangan Rp. 24,991,726,923
- Realisasi keuangan Rp. 19,466,631,864
- Deviasi keuangan -0.69%
- Rencana fisik 3.32%
- Realisasi fisik 2.57%
- Deviasi fisik -0.74%
- Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
- Pagu anggaran Rp. 1,290,583,848,204
- Rencana keuangan Rp. 173,201,241,808
- Realisasi keuangan Rp. 152,875,612,676
- Deviasi keuangan -1.57%
- Rencana fisik 13.44%
- Realisasi fisik 12.79%
- Deviasi fisik -0.65%
- Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 307,961,761,810
- Rencana keuangan Rp. 12,310,100,880
- Realisasi keuangan Rp. 7,821,744,266
- Deviasi keuangan -1.46%
- Rencana fisik 4.00%
- Realisasi fisik 3.51%
- Deviasi fisik -0.49%
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- Pagu anggaran Rp. 322,267,182,206
- Rencana keuangan Rp. 13,813,654,984
- Realisasi keuangan Rp. 6,425,752,158
- Deviasi keuangan -2.29%
- Rencana fisik 4.43%
- Realisasi fisik 3.97%
- Deviasi fisik -0.46%
- Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
- Pagu anggaran Rp. 950,450,837,668
- Rencana keuangan Rp. 31,114,463,838
- Realisasi keuangan Rp. 20,088,208,901
- Deviasi keuangan -1.16%
- Rencana fisik 3.36%
- Realisasi fisik 2.97%
- Deviasi fisik -0.39%
- Sekretariat Daerah
- Pagu anggaran Rp. 5,084,823,610,652
- Rencana keuangan Rp. 143,079,435,826
- Realisasi keuangan Rp. 94,832,621,634
- Deviasi keuangan -0.95%
- Rencana fisik 2.83%
- Realisasi fisik 2.20%
- Deviasi fisik -0.63%
- Inspektorat Kota
- Pagu anggaran Rp. 990,268,075,600
- Rencana keuangan Rp. 35,199,979,069
- Realisasi keuangan Rp. 26,333,012,183
- Deviasi keuangan -0.90%
- Rencana fisik 3.79%
- Realisasi fisik 3.50%
- Deviasi fisik -0.30%
- Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- Pagu anggaran Rp. 718,515,282,064
- Rencana keuangan Rp. 22,882,182,016
- Realisasi keuangan Rp. 15,311,418,250
- Deviasi keuangan -1.05%
- Rencana fisik 3.40%
- Realisasi fisik 2.63%
- Deviasi fisik -0.77%
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- Pagu anggaran Rp. 4,337,397,523,660
- Rencana keuangan Rp. 130,478,017,405
- Realisasi keuangan Rp. 69,873,353,455
- Deviasi keuangan -1.40%
- Rencana fisik 3.01%
- Realisasi fisik 1.87%
- Deviasi fisik -1.14%
- Badan Pendapatan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 6,031,390,912,400
- Rencana keuangan Rp. 123,695,347,246
- Realisasi keuangan Rp. 71,922,687,276
- Deviasi keuangan -0.86%
- Rencana fisik 2.14%
- Realisasi fisik 1.42%
- Deviasi fisik -0.72%
- Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Pagu anggaran Rp. 653,033,308,000
- Rencana keuangan Rp. 20,958,217,215
- Realisasi keuangan Rp. 12,356,571,955
- Deviasi keuangan -1.32%
- Rencana fisik 3.28%
- Realisasi fisik 2.89%
- Deviasi fisik -0.39%
- Sekretariat DPRD
- Pagu anggaran Rp. 3,431,397,306,799
- Rencana keuangan Rp. 171,408,823,648
- Realisasi keuangan Rp. 105,249,822,426
- Deviasi keuangan -1.93%
- Rencana fisik 5.04%
- Realisasi fisik 3.56%
- Deviasi fisik -1.48%
- Kecamatan Bekasi Timur
- Pagu anggaran Rp. 1,403,044,269,376
- Rencana keuangan Rp. 33,654,822,192
- Realisasi keuangan Rp. 27,250,015,950
- Deviasi keuangan -0.46%
- Rencana fisik 2.43%
- Realisasi fisik 2.31%
- Deviasi fisik -0.13%
- Kecamatan Bekasi Barat
- Pagu anggaran Rp. 1,111,868,947,420
- Rencana keuangan Rp. 37,809,322,275
- Realisasi keuangan Rp. 27,725,846,679
- Deviasi keuangan -0.91%
- Rencana fisik 3.42%
- Realisasi fisik 2.70%
- Deviasi fisik -0.72%
- Kecamatan Bekasi Utara
- Pagu anggaran Rp. 1,430,008,625,724
- Rencana keuangan Rp. 56,153,809,998
- Realisasi keuangan Rp. 29,083,239,614
- Deviasi keuangan -1.89%
- Rencana fisik 3.93%
- Realisasi fisik 3.79%
- Deviasi fisik -0.13%
- Kecamatan Bekasi Selatan
- Pagu anggaran Rp. 1,175,814,123,160
- Rencana keuangan Rp. 38,487,457,278
- Realisasi keuangan Rp. 21,656,774,447
- Deviasi keuangan -1.43%
- Rencana fisik 3.49%
- Realisasi fisik 2.55%
- Deviasi fisik -0.94%
- Kecamatan Medansatria
- Pagu anggaran Rp. 950,485,311,464
- Rencana keuangan Rp. 32,813,705,332
- Realisasi keuangan Rp. 15,595,991,955
- Deviasi keuangan -1.81%
- Rencana fisik 3.45%
- Realisasi fisik 3.06%
- Deviasi fisik -0.39%
- Kecamatan Rawalumbu
- Pagu anggaran Rp. 1,035,031,888,604
- Rencana keuangan Rp. 35,240,782,300
- Realisasi keuangan Rp. 19,444,980,599
- Deviasi keuangan -1.53%
- Rencana fisik 3.43%
- Realisasi fisik 3.36%
- Deviasi fisik -0.07%
- Kecamatan Bantargebang
- Pagu anggaran Rp. 624,538,696,200
- Rencana keuangan Rp. 22,160,279,761
- Realisasi keuangan Rp. 17,157,793,816
- Deviasi keuangan -0.80%
- Rencana fisik 3.56%
- Realisasi fisik 2.68%
- Deviasi fisik -0.89%
- Kecamatan Mustikajaya
- Pagu anggaran Rp. 970,721,312,800
- Rencana keuangan Rp. 34,944,270,832
- Realisasi keuangan Rp. 24,500,708,940
- Deviasi keuangan -1.08%
- Rencana fisik 3.64%
- Realisasi fisik 3.53%
- Deviasi fisik -0.11%
- Kecamatan Jatiasih
- Pagu anggaran Rp. 1,404,913,354,764
- Rencana keuangan Rp. 41,210,924,776
- Realisasi keuangan Rp. 23,576,212,101
- Deviasi keuangan -1.26%
- Rencana fisik 2.93%
- Realisasi fisik 1.58%
- Deviasi fisik -1.35%
- Kecamatan Pondokgede
- Pagu anggaran Rp. 918,068,751,064
- Rencana keuangan Rp. 34,945,283,906
- Realisasi keuangan Rp. 25,427,312,376
- Deviasi keuangan -1.04%
- Rencana fisik 3.81%
- Realisasi fisik 2.82%
- Deviasi fisik -0.99%
- Kecamatan Jatisampurna
- Pagu anggaran Rp. 865,443,733,464
- Rencana keuangan Rp. 28,991,384,215
- Realisasi keuangan Rp. 22,732,998,805
- Deviasi keuangan -0.72%
- Rencana fisik 3.35%
- Realisasi fisik 2.94%
- Deviasi fisik -0.41%
- Kecamatan Pondokmelati
- Pagu anggaran Rp. 880,061,173,400
- Rencana keuangan Rp. 25,917,001,560
- Realisasi keuangan Rp. 15,017,529,123
- Deviasi keuangan -1.24%
- Rencana fisik 2.94%
- Realisasi fisik 2.20%
- Deviasi fisik -0.74%
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Pagu anggaran Rp. 552,147,246,135
- Rencana keuangan Rp. 23,289,778,959
- Realisasi keuangan Rp. 9,804,915,425
- Deviasi keuangan -2.44%
- Rencana fisik 4.35%
- Realisasi fisik 2.75%
- Deviasi fisik -1.61%
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||