- 0, May 17,2026
- Sign In
Grafik laporan
- Dinas Pendidikan
- Pagu anggaran Rp. 172,997,233,740,348
- Rencana keuangan Rp. 794,302,695,118
- Realisasi keuangan Rp. 431,963,249,764
- Deviasi keuangan -0.21%
- Rencana fisik 0.46%
- Realisasi fisik 0.28%
- Deviasi fisik -0.17%
- Dinas Kesehatan
- Pagu anggaran Rp. 22,970,053,664,441
- Rencana keuangan Rp. 327,118,002,932
- Realisasi keuangan Rp. 190,120,423,063
- Deviasi keuangan -0.60%
- Rencana fisik 1.30%
- Realisasi fisik 1.00%
- Deviasi fisik -0.30%
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Pagu anggaran Rp. 2,873,707,728,413
- Rencana keuangan Rp. 228,705,130,353
- Realisasi keuangan Rp. 42,117,990,667
- Deviasi keuangan -6.49%
- Rencana fisik 8.48%
- Realisasi fisik 6.57%
- Deviasi fisik -1.90%
- Dinas Tata Ruang
- Pagu anggaran Rp. 504,521,462,076
- Rencana keuangan Rp. 10,525,976,473
- Realisasi keuangan Rp. 8,468,170,784
- Deviasi keuangan -0.41%
- Rencana fisik 2.24%
- Realisasi fisik 1.72%
- Deviasi fisik -0.53%
- Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
- Pagu anggaran Rp. 436,012,555,337,836
- Rencana keuangan Rp. 213,659,293,094
- Realisasi keuangan Rp. 78,247,897,636
- Deviasi keuangan -0.03%
- Rencana fisik 0.05%
- Realisasi fisik 0.02%
- Deviasi fisik -0.04%
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Pagu anggaran Rp. 71,894,417,380,574
- Rencana keuangan Rp. 344,485,317,407
- Realisasi keuangan Rp. 118,027,092,229
- Deviasi keuangan -0.31%
- Rencana fisik 0.48%
- Realisasi fisik 0.17%
- Deviasi fisik -0.31%
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Pagu anggaran Rp. 1,944,192,265,901
- Rencana keuangan Rp. 50,198,879,297
- Realisasi keuangan Rp. 32,492,072,152
- Deviasi keuangan -0.91%
- Rencana fisik 2.65%
- Realisasi fisik 1.94%
- Deviasi fisik -0.72%
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Pagu anggaran Rp. 1,478,933,449,131
- Rencana keuangan Rp. 33,405,540,251
- Realisasi keuangan Rp. 24,982,182,902
- Deviasi keuangan -0.57%
- Rencana fisik 2.25%
- Realisasi fisik 1.64%
- Deviasi fisik -0.61%
- Dinas Sosial
- Pagu anggaran Rp. 543,119,701,002
- Rencana keuangan Rp. 14,116,637,790
- Realisasi keuangan Rp. 5,992,374,022
- Deviasi keuangan -1.50%
- Rencana fisik 2.49%
- Realisasi fisik 1.14%
- Deviasi fisik -1.35%
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pagu anggaran Rp. 268,034,706,976
- Rencana keuangan Rp. 4,682,242,495
- Realisasi keuangan Rp. 2,783,439,052
- Deviasi keuangan -0.71%
- Rencana fisik 1.75%
- Realisasi fisik 0.89%
- Deviasi fisik -0.86%
- Dinas Tenaga Kerja
- Pagu anggaran Rp. 467,221,613,520
- Rencana keuangan Rp. 7,860,108,469
- Realisasi keuangan Rp. 4,505,355,400
- Deviasi keuangan -0.72%
- Rencana fisik 1.93%
- Realisasi fisik 1.30%
- Deviasi fisik -0.63%
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Pagu anggaran Rp. 2,353,235,973,800
- Rencana keuangan Rp. 30,617,259,417
- Realisasi keuangan Rp. 5,457,101,508
- Deviasi keuangan -1.07%
- Rencana fisik 1.02%
- Realisasi fisik 0.32%
- Deviasi fisik -0.70%
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
- Pagu anggaran Rp. 452,524,297,000
- Rencana keuangan Rp. 8,062,704,961
- Realisasi keuangan Rp. 5,383,840,195
- Deviasi keuangan -0.59%
- Rencana fisik 1.83%
- Realisasi fisik 1.45%
- Deviasi fisik -0.37%
- Dinas Lingkungan Hidup
- Pagu anggaran Rp. 18,773,841,171,174
- Rencana keuangan Rp. 140,933,467,212
- Realisasi keuangan Rp. 103,410,476,562
- Deviasi keuangan -0.20%
- Rencana fisik 0.70%
- Realisasi fisik 0.62%
- Deviasi fisik -0.08%
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Pagu anggaran Rp. 654,850,593,150
- Rencana keuangan Rp. 14,406,212,320
- Realisasi keuangan Rp. 9,276,553,777
- Deviasi keuangan -0.78%
- Rencana fisik 2.14%
- Realisasi fisik 1.65%
- Deviasi fisik -0.49%
- Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Pagu anggaran Rp. 957,095,123,711
- Rencana keuangan Rp. 12,058,643,790
- Realisasi keuangan Rp. 4,852,651,519
- Deviasi keuangan -0.75%
- Rencana fisik 1.36%
- Realisasi fisik 0.96%
- Deviasi fisik -0.40%
- Dinas Perhubungan
- Pagu anggaran Rp. 9,299,309,656,989
- Rencana keuangan Rp. 85,165,733,076
- Realisasi keuangan Rp. 50,752,569,307
- Deviasi keuangan -0.37%
- Rencana fisik 0.91%
- Realisasi fisik 0.69%
- Deviasi fisik -0.22%
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Pagu anggaran Rp. 1,226,902,834,880
- Rencana keuangan Rp. 15,831,768,227
- Realisasi keuangan Rp. 10,328,749,735
- Deviasi keuangan -0.45%
- Rencana fisik 1.60%
- Realisasi fisik 1.15%
- Deviasi fisik -0.45%
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Pagu anggaran Rp. 272,335,678,470
- Rencana keuangan Rp. 4,911,013,694
- Realisasi keuangan Rp. 3,166,077,278
- Deviasi keuangan -0.64%
- Rencana fisik 1.79%
- Realisasi fisik 1.62%
- Deviasi fisik -0.17%
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pagu anggaran Rp. 803,059,666,520
- Rencana keuangan Rp. 13,448,283,437
- Realisasi keuangan Rp. 10,716,151,948
- Deviasi keuangan -0.34%
- Rencana fisik 1.74%
- Realisasi fisik 1.56%
- Deviasi fisik -0.19%
- Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
- Pagu anggaran Rp. 1,288,727,608,204
- Rencana keuangan Rp. 176,827,003,398
- Realisasi keuangan Rp. 5,282,716,995
- Deviasi keuangan -13.31%
- Rencana fisik 12.44%
- Realisasi fisik 12.04%
- Deviasi fisik -0.40%
- Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 307,961,761,810
- Rencana keuangan Rp. 7,878,204,666
- Realisasi keuangan Rp. 4,401,873,678
- Deviasi keuangan -1.13%
- Rencana fisik 2.48%
- Realisasi fisik 2.11%
- Deviasi fisik -0.37%
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- Pagu anggaran Rp. 322,267,182,206
- Rencana keuangan Rp. 7,360,024,159
- Realisasi keuangan Rp. 3,408,007,627
- Deviasi keuangan -1.23%
- Rencana fisik 2.52%
- Realisasi fisik 2.96%
- Deviasi fisik 0.44%
- Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
- Pagu anggaran Rp. 950,450,837,668
- Rencana keuangan Rp. 19,757,404,006
- Realisasi keuangan Rp. 11,738,165,066
- Deviasi keuangan -0.84%
- Rencana fisik 2.08%
- Realisasi fisik 1.44%
- Deviasi fisik -0.64%
- Sekretariat Daerah
- Pagu anggaran Rp. 5,084,823,610,652
- Rencana keuangan Rp. 81,403,459,878
- Realisasi keuangan Rp. 46,954,733,715
- Deviasi keuangan -0.68%
- Rencana fisik 1.60%
- Realisasi fisik 1.06%
- Deviasi fisik -0.54%
- Inspektorat Kota
- Pagu anggaran Rp. 990,268,075,600
- Rencana keuangan Rp. 20,509,799,295
- Realisasi keuangan Rp. 14,534,017,698
- Deviasi keuangan -0.60%
- Rencana fisik 2.27%
- Realisasi fisik 1.62%
- Deviasi fisik -0.64%
- Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- Pagu anggaran Rp. 718,515,282,064
- Rencana keuangan Rp. 11,686,667,013
- Realisasi keuangan Rp. 7,943,823,060
- Deviasi keuangan -0.52%
- Rencana fisik 1.81%
- Realisasi fisik 1.75%
- Deviasi fisik -0.05%
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- Pagu anggaran Rp. 4,539,003,878,752
- Rencana keuangan Rp. 128,869,113,090
- Realisasi keuangan Rp. 39,090,550,682
- Deviasi keuangan -1.98%
- Rencana fisik 3.26%
- Realisasi fisik 0.80%
- Deviasi fisik -2.46%
- Badan Pendapatan Daerah
- Pagu anggaran Rp. 6,031,390,912,400
- Rencana keuangan Rp. 65,283,777,846
- Realisasi keuangan Rp. 30,474,945,805
- Deviasi keuangan -0.58%
- Rencana fisik 1.09%
- Realisasi fisik 0.55%
- Deviasi fisik -0.55%
- Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Pagu anggaran Rp. 653,033,308,000
- Rencana keuangan Rp. 11,407,261,029
- Realisasi keuangan Rp. 6,853,129,005
- Deviasi keuangan -0.70%
- Rencana fisik 1.81%
- Realisasi fisik 1.61%
- Deviasi fisik -0.21%
- Sekretariat DPRD
- Pagu anggaran Rp. 3,431,397,306,799
- Rencana keuangan Rp. 105,018,205,272
- Realisasi keuangan Rp. 57,820,055,353
- Deviasi keuangan -1.38%
- Rencana fisik 3.04%
- Realisasi fisik 2.01%
- Deviasi fisik -1.03%
- Kecamatan Bekasi Timur
- Pagu anggaran Rp. 1,403,044,269,376
- Rencana keuangan Rp. 16,270,602,413
- Realisasi keuangan Rp. 9,292,947,101
- Deviasi keuangan -0.50%
- Rencana fisik 1.66%
- Realisasi fisik 0.62%
- Deviasi fisik -1.04%
- Kecamatan Bekasi Barat
- Pagu anggaran Rp. 1,111,868,947,420
- Rencana keuangan Rp. 24,780,188,841
- Realisasi keuangan Rp. 11,097,647,928
- Deviasi keuangan -1.23%
- Rencana fisik 2.23%
- Realisasi fisik 0.73%
- Deviasi fisik -1.50%
- Kecamatan Bekasi Utara
- Pagu anggaran Rp. 1,430,008,625,724
- Rencana keuangan Rp. 39,843,802,860
- Realisasi keuangan Rp. 16,440,185,915
- Deviasi keuangan -1.64%
- Rencana fisik 2.73%
- Realisasi fisik 2.24%
- Deviasi fisik -0.49%
- Kecamatan Bekasi Selatan
- Pagu anggaran Rp. 1,175,814,123,160
- Rencana keuangan Rp. 26,297,273,597
- Realisasi keuangan Rp. 9,918,614,322
- Deviasi keuangan -1.39%
- Rencana fisik 2.43%
- Realisasi fisik 1.61%
- Deviasi fisik -0.81%
- Kecamatan Medansatria
- Pagu anggaran Rp. 950,485,311,464
- Rencana keuangan Rp. 22,323,388,340
- Realisasi keuangan Rp. 7,714,770,996
- Deviasi keuangan -1.54%
- Rencana fisik 2.35%
- Realisasi fisik 1.15%
- Deviasi fisik -1.20%
- Kecamatan Rawalumbu
- Pagu anggaran Rp. 1,035,031,888,604
- Rencana keuangan Rp. 23,407,181,291
- Realisasi keuangan Rp. 9,165,484,408
- Deviasi keuangan -1.38%
- Rencana fisik 2.31%
- Realisasi fisik 1.10%
- Deviasi fisik -1.21%
- Kecamatan Bantargebang
- Pagu anggaran Rp. 624,538,696,200
- Rencana keuangan Rp. 13,492,373,484
- Realisasi keuangan Rp. 6,895,538,642
- Deviasi keuangan -1.06%
- Rencana fisik 2.12%
- Realisasi fisik 1.12%
- Deviasi fisik -0.99%
- Kecamatan Mustikajaya
- Pagu anggaran Rp. 970,721,312,800
- Rencana keuangan Rp. 25,443,429,508
- Realisasi keuangan Rp. 9,801,888,908
- Deviasi keuangan -1.61%
- Rencana fisik 1.85%
- Realisasi fisik 1.30%
- Deviasi fisik -0.55%
- Kecamatan Jatiasih
- Pagu anggaran Rp. 1,404,913,354,764
- Rencana keuangan Rp. 26,827,658,062
- Realisasi keuangan Rp. 11,089,794,077
- Deviasi keuangan -1.12%
- Rencana fisik 1.91%
- Realisasi fisik 0.80%
- Deviasi fisik -1.10%
- Kecamatan Pondokgede
- Pagu anggaran Rp. 918,068,751,064
- Rencana keuangan Rp. 20,128,574,997
- Realisasi keuangan Rp. 8,865,802,159
- Deviasi keuangan -1.23%
- Rencana fisik 2.27%
- Realisasi fisik 1.19%
- Deviasi fisik -1.08%
- Kecamatan Jatisampurna
- Pagu anggaran Rp. 865,443,733,464
- Rencana keuangan Rp. 16,312,036,002
- Realisasi keuangan Rp. 9,373,761,023
- Deviasi keuangan -0.80%
- Rencana fisik 1.88%
- Realisasi fisik 1.05%
- Deviasi fisik -0.83%
- Kecamatan Pondokmelati
- Pagu anggaran Rp. 880,061,173,400
- Rencana keuangan Rp. 17,502,909,972
- Realisasi keuangan Rp. 7,127,071,906
- Deviasi keuangan -1.18%
- Rencana fisik 1.96%
- Realisasi fisik 0.84%
- Deviasi fisik -1.12%
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Pagu anggaran Rp. 552,147,246,135
- Rencana keuangan Rp. 11,835,125,462
- Realisasi keuangan Rp. 4,272,032,019
- Deviasi keuangan -1.37%
- Rencana fisik 2.28%
- Realisasi fisik 1.17%
- Deviasi fisik -1.11%
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||